4月14日,集团管理总部审计组长袁世乾及内审员代颖、张婉华、况彬一行4人莅临惠通公司,对惠通公司的成本费用、会计凭证、资金及资产控制、合同管理情况开展了内部审计工作。
内部审计是监督财务制度及核算是否健全的重要组成部分。本次内审是按照《企业会计准则》和《公司财务制度》,结合《子公司管理办法》和《子公司目标责任书》要求进行审计,可以发现子公司经营管理方面存在的问题,找出管理过程中的薄弱环节,帮助子公司更好地实现年度目标。
审计组在惠通公司生产、供应、财务等部门的配合下,迅速展开工作。审计人员通过现场访谈、查阅文件、台账记录、座谈会等检查方式,分别对财务资金管理、费用开支、会计资料、资金流向、物资设备采购、职工工资等方面进行了认真、细致的审计,达到了解、掌握指标完成情况或进度的真实情况。
后,审计组结合审计情况,也明确地指出公司在内审中存在的不足和需要改进的地方,便于公司在今后工作中加以改进和提高。惠通公司领导对集团管理总部审计组的辛勤付出表示了衷心的感谢,集团管理总部审计组对公司的高度评价是对公司全体员工的极大鼓舞,提出的问题和不足,说明我们还有很多需要改进的地方,问题的发现有利于公司管理进一步规范,我们要继续加强精细化管理,提高规避各类风险管控能力。相信在集团管理总部领导的指导和各部门的大力支持下,惠通公司的工作会取得更大的进步。
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